34/016/2018 (VS: 201801) |
Oprava havarijného stavu strešného plášťa dielne PV - administratívna budova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
10 352,88 € |
02.02.2018 |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/017/2018 (VS: 1805992) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/018/2018 (VS: 4590922224) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
180,27 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/019/2018 (VS: 9792428192) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
896,32 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/020/2018 (VS: 9795737185) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 331,54 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/021/2018 (VS: 2018017) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 944,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/022/2018 (VS: 050218011) |
Seminár Aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2018 a ročné zúčtovanie za rok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/023/2018 (VS: 8202088645) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/024/2018 (VS: 4701030118) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 420,12 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/025/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,37 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/026/2018 (VS: 8202021083) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,78 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/027/2018 (VS: 20180044) |
Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina |
33357676 |
Iné |
420,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/028/2018 (VS: 08280146) |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/029/2018 (VS: 1835101308) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/030/2018 (VS: 042018) |
Maliarske práce na SOŠS - úsek PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
1 242,66 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/032/2018 (VS: 431801336) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 411,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/033/2018 (VS: 1810086) |
Činnosť zváračskej školy 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
228,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/034/2018 (VS: 2017011) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,96 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/035/2018 (VS: 2017012) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
21,95 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/037/2018 (VS: 2018040169) |
Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,86 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/038/2018 (VS: 10180016) |
Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
5 871,84 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/039/2018 (VS: 1202184) |
Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/040/2018 (VS: 1802009) |
Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
159,36 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/041/2018 (VS: 20180446) |
Prenájom reklamných plôch 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 680,00 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/042/2018 (VS: 1180680) |
Výmena čelného skla Hyundai I30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
698,90 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/043/2018 (VS: 2018021) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/044/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,35 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/046/2018 (VS: 102018018) |
Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
247,40 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |