Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/014/2015 (VS: 2152201007) Tlačivá maturity Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 47,40 € 02.03.2015 02.03.2015 Faktúra
32/133/2015 (VS: 2155400531) Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 199,99 € 02.12.2015 02.12.2015 Faktúra
34/048/2015 (VS: 201150013) Výmena poškodených okenných výplní chodieb starej školy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 11 974,01 € 02.03.2015 02.03.2015 Faktúra
34/065/2015 (VS: 20150018) Výmena poškodených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 689,40 € 09.03.2015 09.03.2015 Faktúra
34/073/2015 (VS: 20150020) Oprava maľoviek ŠI po zatečení vodou pri havárii Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 2 647,03 € 17.03.2015 17.03.2015 Faktúra
34/074/2015 (VS: 20150023) Výmena poškodených okien chodby administratívnej budovy Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 513,72 € 17.03.2015 17.03.2015 Faktúra
34/118/2015 (VS: 20150034) Dodávka a montáž bezpečnostných dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 689,40 € 30.04.2015 30.04.2015 Faktúra
34/127/2015 (VS: 20150033) Dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 671,98 € 30.04.2015 30.04.2015 Faktúra
34/136/2015 (VS: 1020150019) Preprava osôb 13.05.2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLAMKA Dušan 34505849 Iné 518,40 € 19.05.2015 19.05.2015 Faktúra
34/152/2015 (VS: 1020150024) Preprava autobusom 27.5.2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLAMKA Dušan 34505849 Iné 246,00 € 03.06.2015 03.06.2015 Faktúra
34/277/2015 (VS: 1020150058) Preprava autobusom 08.10.2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLAMKA Dušan 34505849 Iné 422,40 € 14.10.2015 14.10.2015 Faktúra
32/012/2015 (VS: 150194) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 71,44 € 27.02.2015 27.02.2015 Faktúra
34/403/2014 (VS: 8769598972) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,11 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/404/2014 (VS: 9769662735) Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 118,55 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/018/2015 (VS: 9770617126) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 120,92 € 10.02.2015 10.02.2015 Faktúra
34/017/2015 (VS: 9770553486) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,11 € 11.02.2015 11.02.2015 Faktúra
34/057/2015 (VS: 9771589507) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 117,16 € 10.03.2015 10.03.2015 Faktúra
34/058/2015 (VS: 4771525872) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,11 € 10.03.2015 10.03.2015 Faktúra
34/091/2015 (VS: 4772497480) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 138,48 € 10.04.2015 10.04.2015 Faktúra
34/097/2015 (VS: 0772525215) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 8,44 € 14.04.2015 14.04.2015 Faktúra
34/122/2015 (VS: 8773469389) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 54,62 € 07.05.2015 07.05.2015 Faktúra
34/130/2015 (VS: 4773428173) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 145,07 € 12.05.2015 12.05.2015 Faktúra
34/160/2015 (VS: 6774420518) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 10.06.2015 10.06.2015 Faktúra
34/164/2015 (VS: 9774382048) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 112,28 € 16.06.2015 16.06.2015 Faktúra
34/187/2015 (VS: 9775370712) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 08.07.2015 08.07.2015 Faktúra
34/207/2015 (VS: 8776323965) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 10.08.2015 10.08.2015 Faktúra
34/212/2015 (VS: 7776285152) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 111,36 € 11.08.2015 11.08.2015 Faktúra
34/229/2015 (VS: 6777274431) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 07.09.2015 07.09.2015 Faktúra
34/238/2015 (VS: 0777237072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 110,17 € 16.09.2015 16.09.2015 Faktúra
34/256/2015 (VS: 6778223618) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 06.10.2015 06.10.2015 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »