Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/091/2015 (VS: 150350) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 František Kysela FERRO 10937331 Iné 477,52 € 18.09.2015 18.09.2015 Faktúra
32/158/2015 (VS: 150490) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 František Kysela FERRO 10937331 Iné 1 192,19 € 21.12.2015 21.12.2015 Faktúra
34/043/2015 (VS: 150100050) Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GALAMI, spol. s r. o. 35787503 Iné 621,12 € 23.02.2015 23.02.2015 Faktúra
34/042/2015 (VS: 150100045) Oprava prístroja AT 530/505 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GALAMI, spol. s r. o. 35787503 Iné 590,52 € 23.02.2015 23.02.2015 Faktúra
34/112/2015 (VS: 150100127) Oprava prístroja Hendy, kalibrácia prístroja AT 605 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GALAMI, spol. s r. o. 35787503 Stavebné práce, opravárenské práce 397,20 € 20.04.2015 20.04.2015 Faktúra
34/336/2015 (VS: 150100467) Obnovenie diagnostického programu ATAL Stredná odborná škola stavebná 00893226 GALAMI, spol. s r. o. 35787503 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 510,00 € 11.12.2015 11.12.2015 Faktúra
34/177/2015 (VS: 015036) Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 GBART spol. s r.o. 47883197 Iné 349,92 € 26.06.2015 26.06.2015 Faktúra
34/361/2015 (VS: 2015294) Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. Stredná odborná škola stavebná 00893226 GD TRANS, s.r.o. 46386947 Iné 65,76 € 14.12.2015 14.12.2015 Faktúra
32/119/2015 (VS: 15111352) Teleskopcká nivelačná lata s čiarovým kódom 5 m Stredná odborná škola stavebná 00893226 Geoteam, spol. s r. o. 31367917 Iné 427,64 € 26.11.2015 26.11.2015 Faktúra
34/242/2015 (VS: 43150591) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 3 404,80 € 07.09.2015 07.09.2015 Faktúra
34/275/2015 (VS: 43150889) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 500,80 € 06.10.2015 06.10.2015 Faktúra
34/273/2015 (VS: 43150987) Eektronické stravné poukážky Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 158,40 € 12.10.2015 12.10.2015 Faktúra
34/293/2015 (VS: 43151081) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 131,20 € 29.10.2015 29.10.2015 Faktúra
34/317/2015 (VS: 43151249) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 020,80 € 05.11.2015 05.11.2015 Faktúra
34/318/2015 (VS: 43151222) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 302,40 € 05.11.2015 05.11.2015 Faktúra
34/357/2015 (VS: 43151550) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 180,80 € 07.12.2015 07.12.2015 Faktúra
34/358/2015 (VS: 43151579) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 780,80 € 07.12.2015 07.12.2015 Faktúra
34/151/2015 (VS: 15264) Odborné školenie na systém Giacomini Stredná odborná škola stavebná 00893226 Giacomini Slovakia, s.r.o. 31613195 Iné 50,00 € 02.06.2015 02.06.2015 Faktúra
32/030/2015 (VS: 1500300030) Biela magnetická tabuľa keramická 3 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 GOTANA, s.r.o. 46279491 Iné 545,00 € 24.03.2015 24.03.2015 Faktúra
34/003/2015 (VS: 2015004) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 500,00 € 14.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/011/2015 (VS: 2015010) Stravné lístky - žiaci 01/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 3 780,00 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/026/2015 (VS: 2015020) Stravné lístky 02/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 500,00 € 09.02.2015 09.02.2015 Faktúra
34/045/2015 (VS: 2015026) Stravné lístky - žiaci 02/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 188,00 € 25.02.2015 25.02.2015 Faktúra
34/079/2015 (VS: 2015053) Stravné lístky - žiaci 03/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 6 156,00 € 24.03.2015 24.03.2015 Faktúra
34/080/2015 (VS: 2015045) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 100,00 € 24.03.2015 24.03.2015 Faktúra
34/088/2015 (VS: 2015054) Strava na pedagogickej rade pri príležitosti Dňa učiteľov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 631,92 € 07.04.2015 07.04.2015 Faktúra
34/100/2015 (VS: 2015070) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 100,00 € 09.04.2015 09.04.2015 Faktúra
34/113/2015 (VS: 2015069) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 3 588,00 € 22.04.2015 22.04.2015 Faktúra
34/137/2015 (VS: 2015096) Stravné lístky 05/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 400,00 € 12.05.2015 12.05.2015 Faktúra
34/144/2015 (VS: 2015095) Stravné lístky žiaci 05/2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 868,00 € 22.05.2015 22.05.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »