32/091/2015 (VS: 150350) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
477,52 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
32/158/2015 (VS: 150490) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
1 192,19 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/043/2015 (VS: 150100050) |
Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
621,12 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/042/2015 (VS: 150100045) |
Oprava prístroja AT 530/505 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
590,52 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/112/2015 (VS: 150100127) |
Oprava prístroja Hendy, kalibrácia prístroja AT 605 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,20 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/336/2015 (VS: 150100467) |
Obnovenie diagnostického programu ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
510,00 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/177/2015 (VS: 015036) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
349,92 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/361/2015 (VS: 2015294) |
Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
65,76 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/119/2015 (VS: 15111352) |
Teleskopcká nivelačná lata s čiarovým kódom 5 m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Geoteam, spol. s r. o. |
31367917 |
Iné |
427,64 € |
26.11.2015 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/275/2015 (VS: 43150889) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 500,80 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/273/2015 (VS: 43150987) |
Eektronické stravné poukážky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 158,40 € |
12.10.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/293/2015 (VS: 43151081) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
131,20 € |
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/317/2015 (VS: 43151249) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 020,80 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/318/2015 (VS: 43151222) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 302,40 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/358/2015 (VS: 43151579) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
780,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/151/2015 (VS: 15264) |
Odborné školenie na systém Giacomini |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Giacomini Slovakia, s.r.o. |
31613195 |
Iné |
50,00 € |
02.06.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/030/2015 (VS: 1500300030) |
Biela magnetická tabuľa keramická 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
Iné |
545,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/003/2015 (VS: 2015004) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
14.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/011/2015 (VS: 2015010) |
Stravné lístky - žiaci 01/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 780,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/026/2015 (VS: 2015020) |
Stravné lístky 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 500,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/079/2015 (VS: 2015053) |
Stravné lístky - žiaci 03/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 156,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/080/2015 (VS: 2015045) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/088/2015 (VS: 2015054) |
Strava na pedagogickej rade pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
631,92 € |
07.04.2015 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/100/2015 (VS: 2015070) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
09.04.2015 |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/113/2015 (VS: 2015069) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 588,00 € |
22.04.2015 |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/137/2015 (VS: 2015096) |
Stravné lístky 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 400,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/144/2015 (VS: 2015095) |
Stravné lístky žiaci 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 868,00 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |