34/280/2015 (VS: 15315) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
15.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/082/2015 (VS: 20150011) |
Trovy právneho zastúpenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
33,38 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/287/2015 (VS: 20150042) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
37,53 € |
26.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
32/067/2015 (VS: 150438) |
Kensington SoleRest - podložka pod nohy 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Julie Nagyová-ITS |
37263196 |
Iné |
87,16 € |
01.07.2015 |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/353/2015 (VS: 20151125) |
L-setup OP3 UNI DL easy, L-FIDO2 ovládač 2K, poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K - mont, s.r.o. |
36450383 |
Iné |
468,72 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/033/2015 (VS: 10150097) |
IB 8 ventilačná turbína Al, prechod symetrický PSS-200-125 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KLIMAVENT, s.r.o. |
36609820 |
Iné |
128,40 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/029/2015 (VS: 1511200062) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KORATEX, a.s. |
31332277 |
Iné |
87,08 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/349/2015 (VS: 3215199) |
Odborné prehliadky tlakových nádob vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
288,00 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/008/2015 (VS: 321500115) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
107,24 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/052/2015 (VS: 321500466) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
644,21 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/064/2015 (VS: 321500525) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
64,92 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/068/2015 (VS: 321500621) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
88,33 € |
02.07.2015 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32/083/2015 (VS: 321500722) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
46,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32/097/2015 (VS: 321500985) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
150,24 € |
02.10.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
32/110/2015 (VS: 321501072) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
365,44 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32/130/2015 (VS: 321501234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
712,03 € |
03.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/142/2015 (VS: 321501352) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 372,55 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/152/2015 (VS: 321501374) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
277,39 € |
17.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/1123/2015 (VS: 13112015) |
Učebné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kvant, s.r.o. |
31398294 |
Iné |
37,30 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/049/2015 (VS: 1511141) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/081/2015 (VS: 1517268) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/119/2015 (VS: 1523358) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/203/2015 (VS: 1541673) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/222/2015 (VS: 1547364) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
34,61 € |
18.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/244/2015 (VS: 1553295) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/267/2015 (VS: 1559528) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/310/2015 (VS: 1565571) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/348/2015 (VS: 1571653) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/102/2015 (VS: 20150103) |
Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina |
33357676 |
Iné |
552,00 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |