34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/294/2018 (VS: 18190835) |
Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/053/2018 (VS: 180646) |
RapiClear THC 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
20,02 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/107/2018 (VS: 1182300121) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,23 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/149/2018 (VS: 1182300241) |
Náradie - metly, záhlbník, uhlomer, ihla rysovacia, skľučovadlo, násada metlová, čistič bŕzd, kliešte, vedrá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 087,62 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/118/2018 (VS: 1820582) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
2 769,44 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/117/2018 (VS: 1820533) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
434,46 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/145/2018 (VS: 1824565) |
Pomôcky na výučbu CJ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
119,83 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/137/2018 (VS: 1825470) |
Učebné pomôcky dejepis |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
251,00 € |
03.12.2018 |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/152/2018 (VS 1827323) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
214,76 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/082/2018 (VS: 0282018) |
Odvoz a likvidácia stavebnej sute |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DL STAV, s.r.o. |
47029153 |
Iné |
216,00 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/112/2018 (VS: 1020180019) |
Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
480,00 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/257/2018 (VS: 1020180069) |
Preprava osôb 11.10.2018 na trase Žilina - Nitra a späť + parkovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
452,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/087/2018 (VS: 180105803) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
366,30 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/022/2018 (VS: 050218011) |
Seminár Aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2018 a ročné zúčtovanie za rok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/039/2018 (VS: 1202184) |
Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/117/2018 (VS: 04051805) |
Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/318/2018 (VS: 22) |
Služby Erasmus ITA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 305,60 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/128/2018 (VS: 3068237574) |
Skartovač Peach PS500-70 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
Iné |
125,60 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/075/2018 (VS: 3032018) |
Ihličnaté rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
597,84 € |
16.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/335/2018 (VS: 2018013) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/303/2018 (VS: 20180314) |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy, kontrolný štítok, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eorbis, s.r.o. |
50599534 |
Iné |
687,24 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/295/2018 (VS: 27) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
European Grants International Academy Srl |
|
Iné |
1 576,40 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/003/2018 (VS: 180003) |
ZZ RED.VENT. 03 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
64,78 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/231/2018 (VS: 180308) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
176,95 € |
20.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/134/2018 (VS: 180406) |
Zvárací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
1 562,68 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |