Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/036/2018 (VS: 16172956) Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 28,00 € 14.02.2018 14.02.2018 Faktúra
34/294/2018 (VS: 18190835) Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 9,50 € 14.11.2018 14.11.2018 Faktúra
32/053/2018 (VS: 180646) RapiClear THC 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 20,02 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
32/107/2018 (VS: 1182300121) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Stavebné práce, opravárenské práce 140,23 € 09.10.2018 09.10.2018 Faktúra
32/149/2018 (VS: 1182300241) Náradie - metly, záhlbník, uhlomer, ihla rysovacia, skľučovadlo, násada metlová, čistič bŕzd, kliešte, vedrá Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 1 087,62 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/118/2018 (VS: 1820582) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 2 769,44 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/117/2018 (VS: 1820533) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 434,46 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/145/2018 (VS: 1824565) Pomôcky na výučbu CJ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 119,83 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/137/2018 (VS: 1825470) Učebné pomôcky dejepis Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 251,00 € 03.12.2018 03.12.2018 Faktúra
34/152/2018 (VS 1827323) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 214,76 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
34/082/2018 (VS: 0282018) Odvoz a likvidácia stavebnej sute Stredná odborná škola stavebná 00893226 DL STAV, s.r.o. 47029153 Iné 216,00 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1020180019) Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 480,00 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/257/2018 (VS: 1020180069) Preprava osôb 11.10.2018 na trase Žilina - Nitra a späť + parkovné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 452,00 € 18.10.2018 18.10.2018 Faktúra
32/087/2018 (VS: 180105803) Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DUVLAN, s.r.o. 36811033 Iné 366,30 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/022/2018 (VS: 050218011) Seminár Aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2018 a ročné zúčtovanie za rok 2017 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 45,00 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
34/039/2018 (VS: 1202184) Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 45,00 € 16.02.2018 16.02.2018 Faktúra
34/117/2018 (VS: 04051805) Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/318/2018 (VS: 22) Služby Erasmus ITA Stredná odborná škola stavebná 00893226 EGInA Srls 3289010542 Iné 6 305,60 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/128/2018 (VS: 3068237574) Skartovač Peach PS500-70 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Iné 125,60 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
32/075/2018 (VS: 3032018) Ihličnaté rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elena Ryboňová - REMAN 34220682 Iné 597,84 € 16.07.2018 16.07.2018 Faktúra
34/335/2018 (VS: 2018013) Chemické čistenie doskového výmenníka Stredná odborná škola stavebná 00893226 EnergoPLUS SK, s.r.o. 47760231 Iné 300,00 € 19.12.2018 19.12.2018 Faktúra
34/303/2018 (VS: 20180314) Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy, kontrolný štítok, cestovné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 Eorbis, s.r.o. 50599534 Iné 687,24 € 22.11.2018 22.11.2018 Faktúra
34/295/2018 (VS: 27) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" Stredná odborná škola stavebná 00893226 European Grants International Academy Srl Iné 1 576,40 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
32/003/2018 (VS: 180003) ZZ RED.VENT. 03 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 64,78 € 15.01.2018 15.01.2018 Faktúra
32/041/2018 (VS: 180116) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 225,44 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/231/2018 (VS: 180308) Zváračský materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 176,95 € 20.09.2018 20.09.2018 Faktúra
32/134/2018 (VS: 180406) Zvárací materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 1 562,68 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
32/043/2018 (VS: 280807) Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 6556858 Iné 173,84 € 23.04.2018 23.04.2018 Faktúra
34/198/2018 (VS: 431807789) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
34/199/2018 (VS: 431807675) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 590,40 € 15.08.2018 15.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »