Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/364/2019 (VS: 8402624379) Odber plynu 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 12 392,47 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/006/2020 (VS: 8677781089) Plyn 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 812,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
34/007/2020 (VS: 8677781989) Plyn 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 16.01.2020 16.01.2020 Faktúra
34/029/2020 (VS: 8697178006) Plyn 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/030/2020 (VS: 8697177126) Plyn 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 756,00 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/059/2020 (VS: 8687530444) Plyn 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 656,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
34/060/2020 (VS: 8687531324) Plyn 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/226/2019 (VS: 4591249388) PHM 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 426,63 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/006/2020 (VS: 3081262069) PHM 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/016/2020 (VS: 3081276811) PHM 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 585,13 € 04.03.2020 04.03.2020 Faktúra
34/026/2020 (VS: 0052020) Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola Stredná odborná škola stavebná 00893226 Šmárik Milan 33373850 Iné 250,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/016/2020 (VS: 2020019) 5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 305,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/017/2020 (VS: 2020020) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Stavebné práce, opravárenské práce 90,00 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/023/2020 (VS:2020039) 5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 620,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/024/2020 (VS: 2020040) 5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 90,00 € 29.01.2020 29.01.2020 Faktúra
34/054/2020 (VS: 9000339818) Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 216,36 € 25.02.2020 25.02.2020 Faktúra
32/017/2020 (VS: 2000033518) Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 38,16 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
32/019/2020 (VS: 2000039063) Okno VELUX Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 Iné 407,52 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
34/034/2020 (VS:7224617036) Elektrická energia Vrátna 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 333,40 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
34/036/2020 (VS: 9795737197) Elektrická energia Tulipánová 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 007,87 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
34/035/2020 (VS: 9792428204) Elektrická energia Bánovská 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 130,26 € 06.02.2020 06.02.2020 Faktúra
34/057/2020 (VS: 9792428205) Elektrická energia Bánovská 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 025,04 € 06.03.2020 06.03.2020 Faktúra
34/065/2020 (VS: 7224617037) Elektrická energia Vrátna 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 735,23 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/066/2020 (VS: 9795737198) Elektrická energia Tulipánová 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 2 767,84 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
34/003/2020 (VS: 20203424) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. 0510000622 Iné 49,40 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
32/018/2020 (VS: 202003419) Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 UDERMAN, s.r.o. 47485353 Iné 602,90 € 10.03.2020 10.03.2020 Faktúra
32/228/2019 (VS: 20190020) Komponenty dochádzkový systém Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 1 388,80 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
34/047/2020 (VS: 2020000005) Metrologické služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vlamira, s.r.o. 35913134 Iné 291,12 € 12.02.2020 12.02.2020 Faktúra
32/020/2020 (VS: 200248) UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webcoms s.r.o. 36516244 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 301,06 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/028/2020 (VS:545036343) Školenie, vystavenie certifikátu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Wienergerger 31418821 Iné 109,99 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »