Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/377/2017 (VS: 400180024) Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 IPECON, s.r.o. 36374784 Stavebné práce, opravárenské práce 42,00 € 05.01.2018 05.01.2018 Faktúra
34/308/2018 (VS: 420180221) Servisné práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 IPECON, s.r.o. 36374784 Iné 255,25 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
32/193/2017 (VS: 20172118) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 711,80 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
32/013/2018 (VS: 20182012) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 70,54 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/025/2018 (VS: 20182019) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 217,66 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
32/050/2018 (VS: 20182044) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 90,52 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/060/2018 (VS: 20182053) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 175,62 € 05.06.2018 05.06.2018 Faktúra
32/132/2018 (VS: 20182101) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 411,00 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
32/130/2018 (VS: 20182100) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 513,20 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
32/053/2018 (VS: 180646) RapiClear THC 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 20,02 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
32/080/2018 (VS: 321800997) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 287,60 € 20.08.2018 20.08.2018 Faktúra
32/014/2018 (VS: 321800101) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 684,55 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/032/2018 (VS: 321800315) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 169,90 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
32/037/2018 (VS: 321800373) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 285,10 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/065/2018 (VS: 321800702) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 222,48 € 18.06.2018 18.06.2018 Faktúra
32/061/2018 (VS: 321800615) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 108,12 € 05.06.2018 05.06.2018 Faktúra
32/109/2018 (VS: 321801274) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 100,98 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/116/2018 (VS: 321801381) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 295,70 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
32/142/2018 (VS: 321801576) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 55,39 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
32/147/2018 (VS: 321801640) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Stavebné práce, opravárenské práce 2 170,81 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
34/190/2018 (VS: 9795737191) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 1 979,70 € 07.08.2018 07.08.2018 Faktúra
34/191/2018 (VS: 9792428198) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 451,33 € 07.08.2018 07.08.2018 Faktúra
34/213/2018 (VS: 9792428199) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 SSE 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 433,81 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/212/2018 (VS: 9795737192) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 SSE 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 1 744,90 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/378/2017 (VS: 9792428191) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 820,54 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
34/379/2017 (VS: 7224617034) Elektrická energia Vrátna Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 4 380,14 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
34/020/2018 (VS: 9795737185) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 331,54 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
34/019/2018 (VS: 9792428192) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 896,32 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
34/056/2018 (VS: 9792428193) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 856,01 € 07.03.2018 07.03.2018 Faktúra
34/057/2018 (VS: 9795737186) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 809,19 € 07.03.2018 07.03.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »