34/261/2015 (VS: 4701030915) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 024,72 € |
07.10.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/264/2015 (VS: 2015040896) |
Mesačný poplatok od 1.10.2015 - 31.10.2015 a hovorné od 1.9.2015 - 30.9.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,96 € |
08.10.2015 |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/265/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,68 € |
12.10.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/268/2015 (VS: 1778181171) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,80 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/288/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
90,24 € |
27.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/304/2015 (VS: 4701031015) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 274,10 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/306/2015 (VS: 9792428164) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,85 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/305/2015 (VS: 9795737157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 069,71 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/308/2015 (VS: 3151076100) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 462,82 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/311/2015 (VS: 2015040985) |
Mesačný poplatok od 1.11.2015 - 30.11.2015 a hovorné od 1.10.2015 - 31.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,93 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/312/2015 (VS: 9779144999) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,03 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/314/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,56 € |
11.11.2015 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/334/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,78 € |
01.12.2015 |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/340/2015 (VS: 4701031115) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 181,34 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/339/2015 (VS: 4590608539) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,21 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/341/2015 (VS: 9795737158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 125,08 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/342/2015 (VS: 9792428165) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,12 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/347/2015 (VS: 1780051804) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,92 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/346/2015 (VS: 3151085418) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 196,22 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/350/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,90 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/352/2015 (VS: 2015041077) |
Mesačný poplatok od 1.12.2015 - 31.12.2015 a hovorné od 1.11.2015 - 30.11.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/003/2015 (VS: 20151021) |
Tonery 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALWEA, s. r. o. |
46119884 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
29.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/025/2015 (VS: 2015011) |
Upratovacie práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, Sasinkova 26, 010 01 Žilina |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,00 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/078/2015 (VS: 2015029) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/093/2015 (VS: 190506928) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
32/133/2015 (VS: 2155400531) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,99 € |
02.12.2015 |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/131/2015 (VS: 15480) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,40 € |
02.12.2015 |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/143/2015 (VS: 121222015) |
Perá, reflexné pásiky, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
927,24 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/028/2015 (VS: 1530200048) |
Kysucké noviny 04/2015 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
12.02.2015 |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |