32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/024/2018 (VS: 2994346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
115,40 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/043/2018 (VS: 2018021) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/042/2018 (VS: 1180680) |
Výmena čelného skla Hyundai I30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
698,90 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/019/2018 (VS: 55801206) |
Brúska GSS 23 AE Professional + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
Iné |
136,80 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/040/2018 (VS: 1802009) |
Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
159,36 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/022/2018 (VS: 2101801911) |
Toner Canon CRG708 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T&J Invest s.r.o. |
50991698 |
Iné |
74,20 € |
21.02.2018 |
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/021/2018 (VS: 2994202) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
66,77 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/020/2018 (VS: 2994275) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
81,91 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/026/2018 (VS: 2182202215) |
Tlačivá maturity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
65,38 € |
02.03.2018 |
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/051/2018 (VS: 2018031) |
Stravné lístky žiakov 02/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
758,52 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/049/2018 (VS: 2018030 - DOBROPIS) |
Stravné lístky - žiaci 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-669,24 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/050/2018 (VS: 2018029) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
375,84 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-348,00 € |
05.03.2018 |
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/003/2018 (VS: 302180051) |
Epoxidová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
970,08 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/054/2018 (VS: 1814469) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/064/2018 (VS: 20180361) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/028/2018 (VS: 2994425) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
188,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/067/2018 (VS: 2018024) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,58 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/068/2018 (VS: 2018021) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,30 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/069/2018 (VS: 431802217) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 091,40 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/070/2018 (VS: 431802220) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 288,60 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/071/2018 (VS: 431802225) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
27,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/072/2018 (VS: 431802312) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/027/2018 (VS: 2181016265) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
23,39 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/073/2018 (VS: 1810270) |
Kvalifikácia "Zváračský inštruktor" + certifikát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
763,20 € |
15.03.2018 |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/074/2018 (VS: 431802448) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
122,40 € |
20.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/030/2018 (VS: 2994467) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
89,39 € |
20.03.2018 |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |