Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/053/2019 (VS: 67619030) materiál, tmel Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 82,25 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/086/2019 (VS: 124319030) materiál, tmel, silikon, držiak, spray Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 155,42 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/359/2018 (VS: 201190937) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/182/2019 (VS: 201193563) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.07.2019 10.07.2019 Faktúra
34/264/2019 (VS: 201194169) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/003/2019 (VS: 2019040081) Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/069/2019 (VS: 2019040250) Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/099/2019 (VS: 2019040331) Mesačný poplatok 01.04.2019 - 30.04.2019 a hovorné 01.03.2019 - 31.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/129/2019 (VS: 2019040415) Mesačný poplatok 01.05.2019 - 31.05.2019 a hovorné 01.04.2019 - 30.04.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 136,57 € 16.05.2019 16.05.2019 Faktúra
34/151/2019 (VS: 2019040498) Mesačný poplatok 01.06.2019 - 30.06.2019 a hovorné 01.05.2019 - 31.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,93 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
34/185/2019 (VS: 2019040640) Mesačný poplatok 01.07.2019 - 31.07.2019 a hovorné 01.06.2019 - 30.06.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,38 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/206/2019 (VS: 2019040737) Mesačný poplatok 01.08.2019 - 31.08.2019 a hovorné 01.07.2019 - 31.07.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,82 € 13.08.2019 13.08.2019 Faktúra
34/269/2019 (VS: 2019040903) Mesačný poplatok 01.09.2019 - 30.09.2019 a hovorné 01.10.2019 - 31.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,81 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/342/2019 (VS: 2019041068) Mesačný poplatok 01.12.2019 - 31.12.2019 a hovorné 01.11.2019 - 30.11.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 115,20 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
34/032/2019 (VS:2019040165) Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,90 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/121/2019 (VS: 19007) Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 YOUTH NEET SOLUTIONS NGO 906804792 Iné 420,00 € 13.05.2019 13.05.2019 Faktúra
32/045/2019 (VS: 201900004) Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 205,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/044/2019 (VS:1935101662) MY Balík žilinský kraj Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 1 080,00 € 26.02.2019 26.02.2019 Faktúra
34/335/2019 (VS: 1935114672) Nábor žiakov a propagácia školy - MY Balík žilinský kraj 25.11. a 16.12.2019 - KN + ZN Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Kultúra, média, tlač 2 160,00 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
34/334/2019 (VS: 20190055) Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová 42352231 Nájmy a prenájmy 669,82 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
34/077/2019 (VS: 9000319037) Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 116,03 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/091/2019 (VS: 1192300346) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 222,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Faktúra
32/122/2019 (VS: 5046647663) Náradie - dobierka H Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 536,90 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/211/2019 (VS: 1900268) Náradie - laser, kompresor, spíonkovačka, sponky, kompresor, sponky Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 836,53 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/080/2019 (VS: 1192300261) Náradie - skrutkovače Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 698,88 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
32/173/2019 (VS: 1900164) Náradie a materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 1 721,26 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/123/2019 (VS: 1900039) Náradie a materiál - kľúče, kliešte, pilníky kladivá, riedidlá, plátna brúsne Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 267,56 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/169/2019 (VS: 9300021730) Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 91,35 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/177/2019 (VS: 1931162) Nástenné tabule 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 402,00 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
34/022/2019 (VS:20190024) obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AQUA DEFEKT, s.r.o. 31578454 Iné 331,68 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »