Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/109/2018 (VS: 2022018) Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 Iné 40,00 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
34/110/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 27.04.2018 27.04.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1020180019) Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 480,00 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/044/2018 (VS: 300802104) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 48,36 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/045/2018 (VS: 315800130) Dobropis k faktúre 300802104 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -43,97 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/111/2018 (VS: 1830330) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/113/2018 (VS: 4590965709) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 539,58 € 04.05.2018 04.05.2018 Faktúra
34/115/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 45,71 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/114/2018 (VS: 8208044756) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/117/2018 (VS: 04051805) Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/046/2018 (VS: 20180190) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 377,68 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/047/2018 (VS: 20180348) Žula kocky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zdenko Ducký - KAMENTA 40365140 Iné 690,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/118/2018 (VS: 9792428195) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 699,84 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/119/2018 (VS: 9795737188) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 637,00 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/048/2018 (VS: 300802042) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/049/2018 (VS: 315800123) Dobropis k faktúre 300802042 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/121/2018 (VS: 2018040426) Mesačný poplatok 1.5.2018 - 31.5.2018 a hovorné 1.4.2018 - 30.4.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,40 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/120/2018 (VS: 2018041) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 146,05 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/051/2018 (VS: 2994896) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 38,21 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/050/2018 (VS: 20182044) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 90,52 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/052/2018 (VS: 2187400994) Koberec SAVANNAH + prechod Stredná odborná škola stavebná 00893226 BRENO, s.r.o. 36660710 Iné 361,94 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
32/053/2018 (VS: 180646) RapiClear THC 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 20,02 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
32/054/2018 (VS: 2181029045) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 121,79 € 14.05.2018 14.05.2018 Faktúra
34/122/2018 (VS: 431804320) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 033,60 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
34/123/2018 (VS: 431804345) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 720,40 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/056/2018 (VS: 201805006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 220,34 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/057/2018 (VS: 201805005) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 60,60 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/055/2018 (VS: 2994997) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 24,90 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
32/058/2018 (VS: 5033796975) Woody húpací kruh čierny priemer 85 cm Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 59,55 € 16.05.2018 16.05.2018 Faktúra
34/124/2018 (VS: 5613030471) PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT Stredná odborná škola stavebná 00893226 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 Iné 238,99 € 17.05.2018 17.05.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »