Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/173/2019 (VS: 2190034714) Elektrická energia Bánovská 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 642,92 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/171/2019 (VS: 2190034536) Elektrická energia Tulipánová 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 412,12 € 04.07.2019 04.07.2019 Faktúra
34/177/2019 (VS: 3191045259) Vodné a stočné Bánovská cesta 01-06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 593,40 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/176/2019 (VS: 3191045329) Vodné a stočné Tulipánová 01-06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 10 747,97 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/178/2019 (VS: 2019060) Za pranie a čistenie prádla za 6/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 423,32 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/179/2019 (VS: 8236461123) Hlasové služby + internet 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,80 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/096/2019 (VS: 119102619) Toner 2 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 135,79 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/097/2019 (VS: 2191035505) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,05 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/180/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 51,04 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/181/2019 (VS: 197076) Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 469,92 € 10.07.2019 10.07.2019 Faktúra
34/182/2019 (VS: 201193563) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.07.2019 10.07.2019 Faktúra
34/183/2019 (VS: 19090066) Ubytovanie počas exkurzie v dňoch 3.-4.7.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Rekreační areál Osada Havranu - Mgr.Pavel Chvatík 62842846 Iné 856,40 € 12.07.2019 12.07.2019 Faktúra
34/184/2019 (VS: 20191332) Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 250 ks, púzdro 200 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 891,60 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
34/185/2019 (VS: 2019040640) Mesačný poplatok 01.07.2019 - 31.07.2019 a hovorné 01.06.2019 - 30.06.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,38 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/186/2019 (VS: 431909562) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 240,92 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/187/2019 (VS: 431909792) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 87,48 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/188/2019 (VS: 2019071) Zabezpečenie autobusovej dopravy na odbornú exkurziu v dňoch 3.-4.7.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGROtrans - Velický Adrián 33741662 Iné 617,20 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 1904502018) Krovinozez Sparta 381 T Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mountfiled SK, s.r.o. 36377147 Iné 380,00 € 19.07.2019 19.07.2019 Faktúra
34/099/2019 (VS: 99837161) Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi Stredná odborná škola stavebná 00893226 ZAPA beton SK, s.r.o. 35814497 Iné 13,80 € 18.07.2019 18.07.2019 Faktúra
34/190/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,76 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/194/2019 (VS:2190040838) Elektrická energia Bánovská 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 485,20 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/193/2019 (VS: 2190040571) Elektrická energia Tulipánová 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 736,34 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/190/2019 (VS: 191041) Trovy exekúcie 18Er(3914/2006-18 vo veci povinného Ján Chmeliar Stredná odborná škola stavebná 00893226 Judr. Marián Janec, súdny exekútor 17058899 Iné 101,33 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/191/2019 (VS: 219010136) Kniha 952/201901 - Žilinský kraj Stredná odborná škola stavebná 00893226 MEDIATEL, spol. s r.o. 35859415 Iné 180,00 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
(VS: 0000681121) Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole Stredná odborná škola stavebná 00893226 Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Iné 55,00 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/189/2019 (VS: 431910190) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 701,10 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/195/2019 (VS: 76192996) STN EN ISO 6520-1: 2008 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 27,82 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
34/196/2019 (VS: 1962699) Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 128,41 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
34/197/2019 (VS: 5190000473) Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny -7,10 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
34/198/2019 (VS: 1935109273) Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Kultúra, média, tlač 12,00 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »