34/109/2015 (VS: 1506505) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/108/2015 (VS: 1506465) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,43 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/113/2015 (VS: 2015069) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 588,00 € |
22.04.2015 |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/042/2015 (VS: 73315030 |
Farba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
86,24 € |
24.04.2015 |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/116/2015 (VS: 150321) |
Poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
13,00 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/115/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,81 € |
27.04.2015 |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/043/2015 (VS: 2991342) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
3,50 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/119/2015 (VS: 1523358) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/114/2015 (VS: 20150140) |
Metrológia emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
109,20 € |
29.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/118/2015 (VS: 20150034) |
Dodávka a montáž bezpečnostných dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
689,40 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/127/2015 (VS: 20150033) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
671,98 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/117/2015 (VS: 142015) |
Preprava autobusom 21.04.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
175,20 € |
30.04.2015 |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/044/2015 (VS: 2991363) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
52,00 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/121/2015 (VS: 2015042) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
41,57 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/120/2015 (VS: 2015041) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
102,32 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/134/2015 (VS: 20150006) |
Preprava do 3,5t |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
59,70 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/129/2015 (VS: 3151027786) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 771,58 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/046/2015 (VS: 20152054) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
81,23 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/122/2015 (VS: 8773469389) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,62 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/123/2015 (VS: 2015040442) |
Mesačný poplatok od 1.5.2015 - 31.5.2015 a hovorné od 1.4.2015-30.4.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,60 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/128/2015 (VS: 4701030415) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 461,37 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/124/2015 (VS: 102015051) |
Preprava autobusom 19.4.2015 a 24.4.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
230,00 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/137/2015 (VS: 2015096) |
Stravné lístky 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 400,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/048/2015 (VS: 1526200021) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
Iné |
522,48 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/130/2015 (VS: 4773428173) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,07 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/135/2015 (VS: 12) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/047/2015 (VS: 15051110) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 268,96 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/139/2015 (VS: 645150030) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
250,56 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/132/2015 (VS: 9795737151) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 571,24 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/131/2015 (VS: 9792428158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
681,89 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |