Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/343/2015 (VS: 8780112595) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,90 € 07.12.2015 07.12.2015 Faktúra
34/122/2015 (VS: 8773469389) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 54,62 € 07.05.2015 07.05.2015 Faktúra
32/039/2015 (VS: 266/15) Lepiace závažia FE 60g 200 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 54,72 € 09.04.2015 09.04.2015 Faktúra
32/138/2015 (VS: 1500428) Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest Stredná odborná škola stavebná 00893226 DLAŽBY s.r.o. 47752131 Iné 55,00 € 09.12.2015 09.12.2015 Faktúra
34/380/2014 (VS: 1505051) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 30.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/081/2015 (VS: 1517268) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 31.03.2015 31.03.2015 Faktúra
34/119/2015 (VS: 1523358) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 28.04.2015 28.04.2015 Faktúra
34/203/2015 (VS: 1541673) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 23.07.2015 23.07.2015 Faktúra
34/244/2015 (VS: 1553295) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 17.09.2015 17.09.2015 Faktúra
34/267/2015 (VS: 1559528) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 14.10.2015 14.10.2015 Faktúra
34/310/2015 (VS: 1565571) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 55,86 € 10.11.2015 10.11.2015 Faktúra
34/309/2015 (VS: 121510054) Doprava osôb 22.10.2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy 36407771 Iné 56,26 € 10.11.2015 10.11.2015 Faktúra
32/105/2015 (VS: 20150942) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 56,54 € 16.10.2015 16.10.2015 Faktúra
34/098/2015 (VS: 1095932162) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 56,56 € 14.04.2015 14.04.2015 Faktúra
32/038/2015 (VS: 02/2015) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 57,00 € 14.04.2015 14.04.2015 Faktúra
32/088/2015 (VS: 2991902) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 57,12 € 03.09.2015 03.09.2015 Faktúra
34/134/2015 (VS: 20150006) Preprava do 3,5t Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 59,70 € 06.05.2015 06.05.2015 Faktúra
34/171/2015 (VS: 20150008) Preprava nábytku Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 59,70 € 25.06.2015 25.06.2015 Faktúra
32/053/2015 (VS: 2991454) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 59,98 € 22.05.2015 22.05.2015 Faktúra
34/078/2015 (VS: 2015029) Hĺbkové čistenie váľand Stredná odborná škola stavebná 00893226 ProfiClean, s.r.o. 43815871 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 19.03.2015 19.03.2015 Faktúra
34/344/2015 (VS: 20150259) Organizačný poplatok Stredná odborná škola stavebná 00893226 SERVIS GASTRO, s.r.o. 44549971 Iné 60,00 € 07.12.2015 07.12.2015 Faktúra
34/231/2015 (VS: 2015099) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 62,10 € 08.09.2015 08.09.2015 Faktúra
34/039/2015 (VS: 2015013) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 62,21 € 19.02.2015 19.02.2015 Faktúra
32/003/2015 (VS: 20151021) Tonery 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALWEA, s. r. o. 46119884 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 63,00 € 29.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/168/2015 (VS: 9150000647) aSc Rozvrhy 2016 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 Iné 63,00 € 19.06.2015 19.06.2015 Faktúra
34/313/2015 (VS: 13152072) ČK ISIC/EURO 26 7 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 TransData, s.r.o. 35741236 Iné 63,00 € 13.11.2015 13.11.2015 Faktúra
32/064/2015 (VS: 321500525) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 64,92 € 16.06.2015 16.06.2015 Faktúra
34/361/2015 (VS: 2015294) Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. Stredná odborná škola stavebná 00893226 GD TRANS, s.r.o. 46386947 Iné 65,76 € 14.12.2015 14.12.2015 Faktúra
34/381/2014 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 65,96 € 27.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/008/2015 (VS: 2015030110) Dátové služby VÚC NET DSL Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 66,00 € 19.01.2015 30.01.2015 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »