34/343/2015 (VS: 8780112595) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/122/2015 (VS: 8773469389) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,62 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/039/2015 (VS: 266/15) |
Lepiace závažia FE 60g 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
54,72 € |
09.04.2015 |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/138/2015 (VS: 1500428) |
Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DLAŽBY s.r.o. |
47752131 |
Iné |
55,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/380/2014 (VS: 1505051) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
30.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/081/2015 (VS: 1517268) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/119/2015 (VS: 1523358) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
28.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/203/2015 (VS: 1541673) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/244/2015 (VS: 1553295) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/267/2015 (VS: 1559528) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/310/2015 (VS: 1565571) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/309/2015 (VS: 121510054) |
Doprava osôb 22.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
56,26 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32/105/2015 (VS: 20150942) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
56,54 € |
16.10.2015 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/098/2015 (VS: 1095932162) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,56 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/038/2015 (VS: 02/2015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
57,00 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
32/088/2015 (VS: 2991902) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
57,12 € |
03.09.2015 |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/134/2015 (VS: 20150006) |
Preprava do 3,5t |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
59,70 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/171/2015 (VS: 20150008) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
59,70 € |
25.06.2015 |
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/053/2015 (VS: 2991454) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
59,98 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/078/2015 (VS: 2015029) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/344/2015 (VS: 20150259) |
Organizačný poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/231/2015 (VS: 2015099) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,10 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/039/2015 (VS: 2015013) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,21 € |
19.02.2015 |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/003/2015 (VS: 20151021) |
Tonery 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALWEA, s. r. o. |
46119884 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,00 € |
29.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/168/2015 (VS: 9150000647) |
aSc Rozvrhy 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
63,00 € |
19.06.2015 |
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/313/2015 (VS: 13152072) |
ČK ISIC/EURO 26 7 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
63,00 € |
13.11.2015 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32/064/2015 (VS: 321500525) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
64,92 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/361/2015 (VS: 2015294) |
Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
65,76 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/381/2014 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,96 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/008/2015 (VS: 2015030110) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
19.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |