34/366/2018 (VS: 18308) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/150/2018 (VS: 29943668) |
Materiál - pena trubičková 75 ml |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,68 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/127/2018 (VS: 2182211102) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
21,88 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/035/2018 (VS: 2017012) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
21,95 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/027/2018 (VS: 2181016265) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
23,39 € |
12.03.2018 |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/120/2018 (VS: 20180475) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
23,95 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/055/2018 (VS: 2994997) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
24,90 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/091/2018 (VS: 20180815) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/007/2018 (VS: 1156929242) |
Odborná literatúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Kultúra, média, tlač |
25,85 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/062/2018 (VS: 2018486) |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Kultúra, média, tlač |
26,00 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/079/2018 (VS: 2181048431) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,38 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/071/2018 (VS: 431802225) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
27,20 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/077/2018 (VS: 29941845) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,54 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/266/2018 (VS: 1848288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
27,58 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/029/2018 (VS: 1835101308) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/031/2018 (VS: 2181018690) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,30 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34/007/2018 (VS: 431800669) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
30,60 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/151/2018 (VS: 2181072425) |
HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
32,63 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/100/2018 (VS: 20180441) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
33,52 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/073/2018 (VS: 201806038) |
Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,60 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/070/2018 (VS: 29941665) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
34,34 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/088/2018 (VS: 2181051935) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
35,39 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/006/2018 (VS: 299436) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
36,06 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/140/2018 (VS: 2018054) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
37,98 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/051/2018 (VS: 2994896) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
38,21 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/097/2018 (VS: 2181057533) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/155/2018 (VS: 18011379) |
Školenie 19.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
39,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/381/2017 (VS: 8200132905) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |