Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/366/2018 (VS: 18308) Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov 36208591 Kultúra, média, tlač 21,60 € 12.12.2018 12.12.2018 Faktúra
32/150/2018 (VS: 29943668) Materiál - pena trubičková 75 ml Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 21,68 € 07.12.2018 07.12.2018 Faktúra
32/127/2018 (VS: 2182211102) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 21,88 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/035/2018 (VS: 2017012) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 21,95 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
32/027/2018 (VS: 2181016265) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 23,39 € 12.03.2018 12.03.2018 Faktúra
32/120/2018 (VS: 20180475) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 23,95 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
32/055/2018 (VS: 2994997) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 24,90 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
34/091/2018 (VS: 20180815) Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/007/2018 (VS: 1156929242) Odborná literatúra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinus, s.r.o. 45503249 Kultúra, média, tlač 25,85 € 25.01.2018 25.01.2018 Faktúra
34/062/2018 (VS: 2018486) Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 Kultúra, média, tlač 26,00 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
32/079/2018 (VS: 2181048431) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 26,38 € 21.08.2018 21.08.2018 Faktúra
34/071/2018 (VS: 431802225) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 27,20 € 13.03.2018 13.03.2018 Faktúra
32/077/2018 (VS: 29941845) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 27,54 € 06.08.2018 06.08.2018 Faktúra
34/266/2018 (VS: 1848288) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 27,58 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/036/2018 (VS: 16172956) Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 28,00 € 14.02.2018 14.02.2018 Faktúra
34/029/2018 (VS: 1835101308) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Iné 30,00 € 08.02.2018 08.02.2018 Faktúra
32/031/2018 (VS: 2181018690) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,30 € 21.03.2018 21.03.2018 Faktúra
34/007/2018 (VS: 431800669) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 30,60 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
32/151/2018 (VS: 2181072425) HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 32,63 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
32/104/2018 (VS: 2181058382) Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 33,29 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
32/100/2018 (VS: 20180441) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 33,52 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/073/2018 (VS: 201806038) Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,60 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
32/070/2018 (VS: 29941665) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 34,34 € 04.07.2018 04.07.2018 Faktúra
32/088/2018 (VS: 2181051935) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 35,39 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
32/006/2018 (VS: 299436) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 36,06 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/140/2018 (VS: 2018054) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 37,98 € 07.06.2018 07.06.2018 Faktúra
32/051/2018 (VS: 2994896) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 38,21 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/097/2018 (VS: 2181057533) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,38 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/155/2018 (VS: 18011379) Školenie 19.06.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Asociácia správcov registratúry 37922190 Iné 39,00 € 19.06.2018 19.06.2018 Faktúra
34/381/2017 (VS: 8200132905) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »