Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/114/2018 (VS: 201810008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 132,29 € 25.10.2018 25.10.2018 Faktúra
32/144/2018 (VS: 00158553) Reklamné perá Stredná odborná škola stavebná 00893226 National Pen Iné 132,49 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
34/204/2018 (VS: 2018040681) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 16.08.2018 16.08.2018 Faktúra
34/204/2018 (VS: 2018040766) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
34/098/2018 (VS: 2018040341) Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,38 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/327/2018 (VS: 2018041024) Mesačný poplatok 01.12.2018 - 31.12.2018 a hovorné 01.11.2018 - 30.11.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,39 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
34/121/2018 (VS: 2018040426) Mesačný poplatok 1.5.2018 - 31.5.2018 a hovorné 1.4.2018 - 30.4.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,40 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/059/2018 (VS: 2018040255) Hovorné od 1.2.2018 do 28.2.2018 a mesačný poplatok od 1.3.2018 do 31.3.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,61 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/182/2018 (VS: 2018040596) Hovorné od 1.6.2018 do 30.6.2018 a mesačný poplatok od 1.7.2018 do 31.7.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,91 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/152/2018 (VS: 2018040511) Hovorné od 1.5.2018 do 31.5.018 a mesačný poplatok od 1.6.2018 do 30.6.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,99 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/296/2018 (VS: 2018040939) Hovorné od 1.10.2018 do 31.10.2018 a mesačný poplatok od 1.11.2018 do 30.11.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,12 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
34/248/2018 (VS: 2018040854) Hovorné od 1.9.2018 do 30.9.2018 a mesačný poplatok od 1.10.2018 do 31.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,48 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/388/2017 (VS: 1795007) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
34/017/2018 (VS: 1805992) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
34/054/2018 (VS: 1814469) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 135,66 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
32/071/2018 (VS: 1808155) Náradie a materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLS - TECHNACO, s.r.o. 31559581 Iné 136,08 € 04.07.2018 04.07.2018 Faktúra
32/019/2018 (VS: 55801206) Brúska GSS 23 AE Professional + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 Iné 136,80 € 19.02.2018 19.02.2018 Faktúra
32/107/2018 (VS: 1182300121) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Stavebné práce, opravárenské práce 140,23 € 09.10.2018 09.10.2018 Faktúra
34/211/2018 (VS: 431808568) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 140,40 € 05.09.2018 05.09.2018 Faktúra
32/017/2018 (VS: 101802006) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 141,91 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/270/2018 (VS: 1859187) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 142,68 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/208/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.08.2018 27.08.2018 Faktúra
34/079/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 27.03.2018 27.03.2018 Faktúra
34/273/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/131/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,90 € 28.05.2018 28.05.2018 Faktúra
34/011/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,08 € 26.01.2018 26.01.2018 Faktúra
34/232/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,20 € 01.10.2018 01.10.2018 Faktúra
34/304/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,26 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/110/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 27.04.2018 27.04.2018 Faktúra
34/159/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 26.06.2018 26.06.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »