34/173/2018 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 903,44 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/172/2018 (VS: 3181045072) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
616,51 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/174/2018 (VS: 8212110892) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/073/2018 (VS: 201806038) |
Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,60 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/175/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,37 € |
11.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/171/2018 |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/180/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/182/2018 (VS: 2018040596) |
Hovorné od 1.6.2018 do 30.6.2018 a mesačný poplatok od 1.7.2018 do 31.7.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,91 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/181/2018 (VS: 20180090) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
47178027 |
Iné |
428,93 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/179/2018 (VS: 431806722) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 342,80 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/183/2018 (VS: 1807052) |
Úprava MFS-705SK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/184/2018 (VS: 1807061) |
Diely do emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/075/2018 (VS: 3032018) |
Ihličnaté rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
597,84 € |
16.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/176/2018 (VS: 3018066) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
265,34 € |
16.07.2018 |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
32/076/2018 (VS: 201807014) |
Vnútorná farba Polifarbe inntaler 15l 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
53,82 € |
19.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/188/2018 (VS: 1853305) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/186/2018 (VS: 4591005230) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,04 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/187/2018 (VS: 1800392) |
Kniha 952/201801 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/077/2018 (VS: 29941845) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,54 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/189/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,96 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/185/2018 (VS: 20180049) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/192/2018 (VS: 4701030718) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 066,53 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/194/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,68 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/193/2018 (VS: 8214116084) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,22 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/190/2018 (VS: 9795737191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 979,70 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/191/2018 (VS: 9792428198) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,33 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/195/2018 (VS: 8214048365) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,88 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |