32/082/2018 (VS: 2182208019) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,41 € |
22.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/207/2018 (VS: 1861115) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/087/2018 (VS: 180105803) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
366,30 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/214/2018 (VS: 7974841) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/213/2018 (VS: 9792428199) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,81 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/212/2018 (VS: 9795737192) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 744,90 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/084/2018 (VS: 2181021022) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
52,18 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/210/2018 (VS: 431808408) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
147,60 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/211/2018 (VS: 431808568) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
140,40 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/209/2018 (VS: 3081018383) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,73 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/088/2018 (VS: 2181051935) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
35,39 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/023/2018 (VS: 1820169) |
Samolepiace fólie, nôž do plottra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
55,43 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/376/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,93 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
34/373/2017 (VS: 656170649) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
1 029,60 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/375/2017 (VS: 2017092) |
Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
32/191/2017 (VS: 29933340) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
39,94 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
32/192/2017 (VS: 29933268) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,16 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
34/372/2017 (VS: 1735121838) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 500,00 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/374/2017 (VS: 4590910733) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,87 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/377/2017 (VS: 400180024) |
Vykonané práce na oprave závady na čerpadle TÚV vo výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
05.01.2018 |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/381/2017 (VS: 8200132905) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/001/2018 (VS: 1820011) |
Materiál na Roll up |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
115,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/002/2018 (VS: 20180001) |
Bateria APC RBC2, RBC4 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
119,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |