Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
32/048/2018 (VS: 300802042) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/049/2018 (VS: 315800123) Dobropis k faktúre 300802042 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/121/2018 (VS: 2018040426) Mesačný poplatok 1.5.2018 - 31.5.2018 a hovorné 1.4.2018 - 30.4.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,40 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/120/2018 (VS: 2018041) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 146,05 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/051/2018 (VS: 2994896) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 38,21 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/050/2018 (VS: 20182044) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 90,52 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
32/075/2018 (VS: 3032018) Ihličnaté rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elena Ryboňová - REMAN 34220682 Iné 597,84 € 16.07.2018 16.07.2018 Faktúra
34/176/2018 (VS: 3018066) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 265,34 € 16.07.2018 16.07.2018 Faktúra
34/183/2018 (VS: 1807052) Úprava MFS-705SK Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 600,00 € 13.07.2018 13.07.2018 Faktúra
34/184/2018 (VS: 1807061) Diely do emisného prístroja ATAL Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 600,00 € 13.07.2018 13.07.2018 Faktúra
34/171/2018 Členský príspevok 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Združenie turizmu Terchová 35676671 Iné 50,00 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/180/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/182/2018 (VS: 2018040596) Hovorné od 1.6.2018 do 30.6.2018 a mesačný poplatok od 1.7.2018 do 31.7.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,91 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/181/2018 (VS: 20180090) Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Busy, s.r.o. 47178027 Iné 428,93 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/179/2018 (VS: 431806722) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 342,80 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/175/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 42,37 € 11.07.2018 11.07.2018 Faktúra
34/178/2018 (VS: 180001) Ubytovanie 03.07.2018 - 04.07.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 MUDr. Peter Hudák SHR 42114306 Iné 357,08 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
32/074/2018 (VS: 20180298) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 307,75 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
34/173/2018 Vodné a stočné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 7 903,44 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
34/172/2018 (VS: 3181045072) Vodné a stočné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 616,51 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
34/174/2018 (VS: 8212110892) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 95,23 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
32/073/2018 (VS: 201806038) Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,60 € 10.07.2018 10.07.2018 Faktúra
34/167/2018 (VS: 9792428197) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 583,28 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
34/166/2018 (VS: 9795737190) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 413,63 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
34/169/2018 (VS: 8212174240) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
34/168/2018 (VS: 4701030618) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 5 147,36 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
32/072/2018 (VS: 20180032) Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 276,00 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
34/170/2018 (VS: 201800031) Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 160,00 € 09.07.2018 09.07.2018 Faktúra
34/165/2018 (VS: 4590991993) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovnaft, a. s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 467,14 € 04.07.2018 04.07.2018 Faktúra
32/070/2018 (VS: 29941665) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 34,34 € 04.07.2018 04.07.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »