34/005/2020 (VS: 2020040075) |
Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/048/2020 (VS: 2020040159) |
Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/068/2020 (VS: 2020040242) |
Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/020/2020 (VS: 200248) |
UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webcoms s.r.o. |
36516244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
301,06 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/228/2019 (VS: 20190020) |
Komponenty dochádzkový systém |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 388,80 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/003/2020 (VS: 20203424) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
49,40 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/034/2020 (VS:7224617036) |
Elektrická energia Vrátna 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/035/2020 (VS: 9792428204) |
Elektrická energia Bánovská 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 130,26 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/057/2020 (VS: 9792428205) |
Elektrická energia Bánovská 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,04 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/065/2020 (VS: 7224617037) |
Elektrická energia Vrátna 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,23 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/016/2020 (VS: 2020019) |
5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 305,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/017/2020 (VS: 2020020) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/023/2020 (VS:2020039) |
5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 620,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/024/2020 (VS: 2020040) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
90,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/026/2020 (VS: 0052020) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/006/2020 (VS: 3081262069) |
PHM 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/016/2020 (VS: 3081276811) |
PHM 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,13 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |