Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/160/2018 (VS: 29943882) Materiál - jemný betón Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 5,39 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/158/2018 (VS: 8230383) Materiál - dlažba Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 2 031,94 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
34/343/2018 (VS: 20180465) Software diagnostika automobilov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AutoComSoft s.r.o. 27433633 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,36 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
34/344/2018 (VS: 20180041) Kampaň google.sk AdWords chata-vratna.sk 12/2018, propagácia stránky chata-vratna.sk - facebook.com 12/2018, antivirus Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 235,00 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
34/345/2018 (VS: 1811341) Činnosť zváračskej školy 12/2018, vystavenie 10 ks ZP, duplikát ZP 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 125,40 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/161/2018 (VS: 2018198) Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... Stredná odborná škola stavebná 00893226 GROISE, s.r.o. 45695881 Iné 208,20 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
34/342/2018 (VS: 3181091997) Vodné a stočné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 553,60 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
34/346/2018 (VS: 10180096) Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 1 286,16 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/353/2018 (VS: 732018) Služby realizácie prijazdu protidrogového vlaku 29.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 NOVÉ ČESKO, nadační fond 24697486 Iné 1 000,00 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/362/2018 (VS: 4402018) Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Šmárik Milan 33373850 Iné 130,00 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/348/2018 (VS: 2018138) Pranie a čistenie prádla za 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 167,26 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/354/2018 (VS. 2018444) Oprava výťahov - odstránene závad po 3.ročných skúškach Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 2 811,40 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/347/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 43,39 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/352/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/351/2018 (VS: 1864441) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 4,21 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/350/2018 (VS:4591073850) PHM 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 265,51 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/349/2018 (VS: 8224118028) Telekomunikačné služby 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 46,93 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/355/2018 (VS: 9190015964) Elektrická energia 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 459,01 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/359/2018 (VS: 201190937) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/356/2018 (VS: 4701031218) Teplo 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 12 787,84 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/358/2018 (VS: 9190021842) Elektrická energia 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 991,94 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/357/2018 (VS: 9190021841) Elektrická energia 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 894,65 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/001/2019 (VS: 2019000920) Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Proofesia, spol. s r.o. 35800861 Iné 106,80 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
32/162/2018 (VS: 120902018) Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIRA Graph, spol. s r.o. 31635377 Iné 3 453,14 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/003/2019 (VS: 2019040081) Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/361/2018 (VS: 8224041387) Hlasové služby + internet 12/208 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 104,09 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/005/2019 (VS: 572019) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/002/2019 (VS: 20190008) Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 240,98 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/360/2018 (VS: 318095290) Vodné a stočné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 9 701,74 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/004/2019 (VS: 1900191) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,60 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »