Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/049/2018 (VS: 2018030 - DOBROPIS) Stravné lístky - žiaci 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -669,24 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
34/048/2018 (VS: 2018028 - DOBROPIS) Stravné lístky 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -348,00 € 05.03.2018 05.03.2018 Faktúra
32/045/2018 (VS: 315800130) Dobropis k faktúre 300802104 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -43,97 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/049/2018 (VS: 315800123) Dobropis k faktúre 300802042 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/391/2017 (VS: 2017041155) Hovorné od 1.12.2017 - 31.12.2017 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 0,91 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/110/2018 (VS: 29942902) Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 1,60 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/048/2018 (VS: 300802042) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 1,94 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/340/2018 (VS: 200050358) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 3,59 € 20.12.2018 20.12.2018 Faktúra
34/263/2018 (VS: 1724824) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 3,67 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/267/2018 (VS: 1855813) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 3,92 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
32/010/2018 (VS: 2018040086) Mobilné telefóny 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 6,00 € 30.01.2018 30.01.2018 Faktúra
34/294/2018 (VS: 18190835) Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka Stredná odborná škola stavebná 00893226 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 Iné 9,50 € 14.11.2018 14.11.2018 Faktúra
34/080/2018 (VS: 1804031623) MY ŽILINSKÉ NOVINY vyúčtovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 10,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
34/389/2017 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 10.01.2018 10.01.2018 Faktúra
34/090/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/180/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/243/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
32/062/2018 (VS: 29941339) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 11,20 € 07.06.2018 07.06.2018 Faktúra
34/265/2018 (VS: 1846091) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,00 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/258/2018 (VS: 1716474) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,10 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/154/2018 (VS: 1804078321) Žilinský večerník č. 27/2018-52/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 15,00 € 19.06.2018 19.06.2018 Faktúra
34/220/2018 (VS: 201844296) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Kft. Iné 19,20 € 10.09.2018 10.09.2018 Faktúra
34/310/2018 (VS: 2018463) Predplatné časopisu TOUCHIT Stredná odborná škola stavebná 00893226 touchIT, s.r.o. 48117838 Kultúra, média, tlač 19,90 € 03.12.2018 03.12.2018 Faktúra
32/053/2018 (VS: 180646) RapiClear THC 10 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 20,02 € 11.05.2018 11.05.2018 Faktúra
34/106/2018 (VS: 431803350) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 20,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
32/090/2018 (VS: 29942566) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 20,70 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
32/098/2018 (VS: 1810001577) Sekundové lepidlo 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRAKTIS SK, s.r.o. 50403125 Iné 21,12 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/192/2017 (VS: 29933268) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 21,16 € 04.01.2018 04.01.0218 Faktúra
32/140/2018 (VS: 041518) Knihy Rukoväť pre proj. I. Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARMATUREX spol. s r.o. 17325161 Kultúra, média, tlač 21,24 € 03.12.2018 03.12.2018 Faktúra
32/136/2018 (VS: 041418) Knihy Rukoväť pre proj. I. Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARMATUREX spol. s r.o. 17325161 Kultúra, média, tlač 21,24 € 29.11.2018 29.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »