34/020/2015 (VS: 4701030115) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 853,64 € |
09.02.2015 |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/048/2015 (VS: 201150013) |
Výmena poškodených okenných výplní chodieb starej školy SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 974,01 € |
02.03.2015 |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/392/2014 (VS: 4701031214) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,26 € |
09.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/061/2015 (VS: 4701030215) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 554,27 € |
06.03.2015 |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/200/2015 (VS: 062015) |
Oprava asfaltovej plochy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 902,50 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/340/2015 (VS: 4701031115) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 181,34 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/246/2015 (VS: 2015159) |
Stravné lístky - žiaci 09/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 652,00 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/283/2015 (VS: 2015174) |
Stravné lístky žiaci 10/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 544,00 € |
19.10.2015 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/320/2015 |
Stravné lístky - žiaci 11/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 956,00 € |
11.11.2015 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/128/2015 (VS: 4701030415) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 461,37 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/400/2014 (VS: 7415817758) |
Zemný plyn - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 282,86 € |
21.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/304/2015 (VS: 4701031015) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 274,10 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/046/2015 (VS: 3059007465) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
6 400,00 € |
26.02.2015 |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/079/2015 (VS: 2015053) |
Stravné lístky - žiaci 03/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 156,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/077/2015 (VS: 15070912) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
6 000,00 € |
13.07.2015 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
32/139/2015 (VS: 15121022) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
5 728,90 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
(VS: 2015110030) |
Refakturované poistné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 501,79 € |
16.10.2015 |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/158/2015 (VS: 4701030515) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 114,62 € |
05.06.2015 |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/261/2015 (VS: 4701030915) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 024,72 € |
07.10.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/186/2015 (VS: 4701030615) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 900,38 € |
08.07.2015 |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/235/2015 (VS: 4701030815) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 826,60 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/206/2015 (VS: 4701030715) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 761,72 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
32/147/2015 (VS: 29911480) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
4 717,34 € |
15.12.2015 |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/395/2014 (VS: 7224617031) |
Za dodávku a distribúciu elektriny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 366,48 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/045/2015 (VS: 2015026) |
Stravné lístky - žiaci 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 188,00 € |
25.02.2015 |
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/367/2015 (VS: 2015210) |
Stravné lístky 12/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 032,00 € |
18.12.2015 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/011/2015 (VS: 2015010) |
Stravné lístky - žiaci 01/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 780,00 € |
27.01.2015 |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34/113/2015 (VS: 2015069) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 588,00 € |
22.04.2015 |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
31/002/2015 (VS: 20150013) |
Konštrukcia parku SW 05 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mäsiar |
47487755 |
Iné |
3 463,68 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |