34/383/2015 (VS: 3151095051) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 224,40 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/384/2015 (VS: 1577516) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
80,47 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/386/2015 (VS: 8780967252) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,77 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/385/2015 (VS: 4590618999) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
380,89 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/001/2016 (VS: 160066) |
Správny poplatok za obdobie január - marec 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/387/2015 (VS: 1781024809) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
11.01.2016 |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/001/2016 (VS: 20160001) |
Napájací zdroj 12VDC/230V pre CCTV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
120,00 € |
12.01.2016 |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/002/2016 (VS: 20160002) |
Autodoprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
202,50 € |
12.01.2016 |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
31/004/2015 (VS: 321512026) |
Gumová dlažba EASY 1140GS2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ave SK, s.r.o. |
36357065 |
Iné |
1 183,68 € |
12.01.2016 |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/390/2015 (VS: 7224617032) |
Elektrická energia Vrátna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 119,93 € |
13.01.2016 |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/003/2016 (VS: 2016003) |
Stravné lístky 01/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
13.01.2016 |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/389/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,11 € |
13.01.2016 |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/388/2015 (VS: 20150125) |
Výmena vstupných dverí a okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
4 040,68 € |
13.01.2016 |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/005/2016 (VS: 12016) |
Oprava malieb a náterov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 818,45 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/393/2015 (VS: 2015056) |
Nájomné v zmysle nájomnej zmluvy za rok 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/164/2015 (VS: 1120152218) |
Dodávka výstuže |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Váhostav - SK - PREFA, s.r.o. |
0036400653 |
Iné |
1 290,23 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/004/2016 (VS: 43160213) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
899,20 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/002/2016 (VS: 16011301) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
861,10 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/391/2015 (VS: 9792428166) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
738,94 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/392/2015 (VS: 9795737159) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 885,21 € |
14.01.2016 |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/007/2016 (VS: 43160130) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 040,00 € |
19.01.2016 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/165/2015 (VS: 1580155) |
Posilňovacie zariadenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Darina Godálová - Dafe |
14047152 |
Iné |
1 102,80 € |
19.01.2016 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/395/2015 (VS: 2015041160) |
Hovorné od 1.12.2015 - 31.12.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,69 € |
19.01.2016 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/006/2016 (VS: 2016040083) |
Mesačný poplatok od 1.1.2016-31.1.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
19.01.2016 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/394/2015 (VS: 7421224373) |
Plyn |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18 765,65 € |
19.01.2016 |
|
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/003/2016 (VS: 1600387) |
Satelitné prijímače 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk |
46133780 |
Iné |
602,10 € |
20.01.2016 |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32/004/2016 (VS: 20160003) |
Satelitná parabola a príslušenstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
393,50 € |
21.01.2016 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/011/2016 (VS: 2016000037) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
30,00 € |
21.01.2016 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/010/2016 (VS: 16000006) |
Preprava autobusom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DPMŽ, s.r.o. |
36007099 |
Iné |
43,37 € |
21.01.2016 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
34/009/2016 (VS: 43160270) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
67,20 € |
21.01.2016 |
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |