Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
108/2018 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 18,00 € 16.07.2018 30.07.2018 Faktúra
109/2018 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 C - Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 36,00 € 16.07.2018 30.07.2018 Faktúra
107/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 600,00 € 12.07.2018 30.07.2018 Faktúra
104/2018 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Both Imrich maliar - natierač 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 114,25 € 10.07.2018 30.07.2018 Faktúra
105/2018 Učebnice ZŠ Gabčíkovo 36086592 Martinus .s.r.o. 45503249 Iné 669,06 € 10.07.2018 30.07.2018 Faktúra
106/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 09.07.2018 30.07.2018 Faktúra
100/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
101/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
102/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
103/2018 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 98,68 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
095/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 225,15 € 04.07.2018 30.07.2018 Faktúra
097/2018 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 195,00 € 04.07.2018 30.07.2018 Faktúra
098/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 428,80 € 04.07.2018 30.07.2018 Faktúra
099/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 445,44 € 04.07.2018 30.07.2018 Faktúra
095/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 556,00 € 29.06.2018 30.07.2018 Faktúra
094/2018 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 234,50 € 27.06.2018 06.07.2018 Faktúra
093/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
091/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 193,00 € 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
092/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 48,20 € 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
089/2018 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 C - Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 82,52 € 19.06.2018 29.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »