028/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
140,00 € |
23.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
029/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
500,00 € |
23.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
026/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus sk.s.r.o. |
36440531 |
Iné |
46,34 € |
21.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
025/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,28 € |
20.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
022/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
2 900,00 € |
12.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
023/2018 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
020/2018 |
Predpl.časop. PC REVUE PLUS 2018 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Digital Visions, spol.s.r.o. |
31343180 |
Iné |
26,00 € |
08.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
021/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
08.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
018/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
019/2018 |
VS SR -inter.prístup ročný |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
Iné |
96,00 € |
07.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
017/2018 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
05.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
016/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,38 € |
02.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
014/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
015/2018 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2018 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
JurisDat - M Medlen |
11821973 |
Iné |
25,00 € |
01.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
013/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
437,76 € |
30.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012/2018 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
700,50 € |
29.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
011/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Iné |
188,50 € |
26.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
010/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,46 € |
24.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
009/2018 |
Predplatné časop. Telesná výchova |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská vedecká spol. |
31789471 |
Iné |
12,00 € |
22.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |