Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
189/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
008/2018 Predpl.časop. Geografia r.2018 ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPL s.r.o. 46724605 Iné 10,00 € 16.01.2018 13.02.2018 Faktúra
023/2018 Revízia elektrick.zariadenia ZŠ Gabčíkovo 36086592 EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen 41840852 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
041/2018 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 EXAM testing,spol.s.r.o. 35891726 Iné 295,00 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
136/2018 Poplatok za registr.do programu Zelená škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 H.KONZUM s.r.o. 34142606 Iné 99,90 € 11.09.2018 18.09.2018 Faktúra
095/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 556,00 € 29.06.2018 30.07.2018 Faktúra
190/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 137,10 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
195/2018 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 1 857,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
146/2018 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 274,85 € 26.09.2018 04.10.2018 Faktúra
073/2018 Klampiarske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 17.05.2018 12.06.2018 Faktúra
015/2018 Predplatné časop. ŠKOLA 2018 ZŠ Gabčíkovo 36086592 JurisDat - M Medlen 11821973 Iné 25,00 € 01.02.2018 13.02.2018 Faktúra
108/2018 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 18,00 € 16.07.2018 30.07.2018 Faktúra
088/2018 Poistenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 395,97 € 08.06.2018 29.06.2018 Faktúra
125/2018 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 478,80 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
132/2019 materiálové vybav.kuchyne ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Iné 719,28 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
080/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 19,13 € 25.05.2018 12.06.2018 Faktúra
093/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
111/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 7,45 € 19.07.2018 06.08.2018 Faktúra
141/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 2,11 € 18.09.2018 27.09.2018 Faktúra
141/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 2,11 € 18.09.2018 27.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »