Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
042/2018 Škartovač ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 82,81 € 28.03.2018 28.03.2018 Faktúra
059/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,55 € 25.04.2018 12.05.2018 Faktúra
127/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 181,31 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
129/2018 Školský nábytok ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Iné 259,21 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
160/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 125,96 € 10.10.2018 19.10.2018 Faktúra
197/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 108,79 € 14.12.2018 21.12.2018 Faktúra
201/2018 Spracovanie dokumentácie OOÚ ZŠ Gabčíkovo 36086592 OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. 51948273 Iné 1 200,00 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
069/2018 Predplatné časop. Naša škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pamiko spol.s.r.o. 31320007 Iné 15,00 € 10.05.2018 12.06.2018 Faktúra
019/2018 VS SR -inter.prístup ročný ZŠ Gabčíkovo 36086592 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 Iné 96,00 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra
175/2018 oprava a údržba has.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 319,92 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
2018/06 prenájom nebytových priestorov ZŠ Gabčíkovo 36086592 Rákócziová Ramóna Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.10.2018 09.10.2018 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
053/2018 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 159,80 € 10.04.2018 30.04.2018 Faktúra
181/2018 Školenie - účastnícky poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 RVC Rovinka 31103031 Iné 24,00 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
090/2018 trezor ZŠ Gabčíkovo 36086592 Sekáč Robert 44267959 Iné 90,00 € 19.06.2018 29.06.2018 Faktúra
114/2018 Komplexná šk.agenda ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT a.s. 3133113 Iné 218,33 € 30.07.2018 06.08.2018 Faktúra
103/2018 Tlačivá ZŠ Gabčíkovo 36086592 ŠEVT prev.škols.tlačív 3133113 Iné 98,68 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
013/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 437,76 € 30.01.2018 13.02.2018 Faktúra
043/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 339,20 € 28.03.2018 28.03.2018 Faktúra
054/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 394,24 € 13.04.2018 30.04.2018 Faktúra
060/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 410,88 € 30.04.2018 12.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »