192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,20 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018 |
Kalibrácia váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
84,60 € |
08.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
009/2018 |
Predplatné časop. Telesná výchova |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská vedecká spol. |
31789471 |
Iné |
12,00 € |
22.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
16.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Nagy Attila |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/05 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Szabó Zsolt |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.10.2018 |
02.11.2018 |
31.03.2019 |
26.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
022/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
2 900,00 € |
12.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
038/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
113,80 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
85,60 € |
27.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
158,90 € |
19.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športujeme s.r.o. |
44484828 |
Iné |
90,40 € |
02.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
070/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Stiefel Eurocart spol.,s.r.o. |
31360513 |
Iné |
102,00 € |
10.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
28,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
149,00 € |
23.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |