009/2017 |
elektrická energia vyúčtov. za obd.4.9.16-31.12.16 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
638,12 € |
17.01.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
022/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
032/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
055/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
071/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
081/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
121/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.10.2017 |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017 |
Všeobecné služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
54,47 € |
22.09.2017 |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
043/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
275,00 € |
10.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
247,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
108/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
74,25 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
109/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
302,50 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
050/2017 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
23.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
118/2017 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,00 € |
25.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
119/2017 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 999,80 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |