Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
046/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 04.04.2018 30.04.2018 Faktúra
061/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 02.05.2018 12.05.2018 Faktúra
082/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.06.2018 12.06.2018 Faktúra
106/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 09.07.2018 30.07.2018 Faktúra
113/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.08.2018 06.08.2018 Faktúra
124/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
150/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.10.2018 19.10.2018 Faktúra
170/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
184/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
026/2018 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Martinus sk.s.r.o. 36440531 Iné 46,34 € 21.02.2018 28.02.2018 Faktúra
075/2018 Kosačka ZŠ Gabčíkovo 36086592 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 Iné 689,10 € 18.05.2018 12.06.2018 Faktúra
107/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 600,00 € 12.07.2018 30.07.2018 Faktúra
179/2018 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 676,80 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
016/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,38 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
031/2018 hygienické potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 93,77 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
042/2018 Škartovač ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 82,81 € 28.03.2018 28.03.2018 Faktúra
059/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,55 € 25.04.2018 12.05.2018 Faktúra
127/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 181,31 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
129/2018 Školský nábytok ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Iné 259,21 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
160/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 125,96 € 10.10.2018 19.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »