Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
192/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
203/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 68,20 € 21.12.2018 21.12.2018 Faktúra
080/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Iné 19,13 € 25.05.2018 12.06.2018 Faktúra
093/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
111/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 7,45 € 19.07.2018 06.08.2018 Faktúra
141/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 2,11 € 18.09.2018 27.09.2018 Faktúra
141/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 2,11 € 18.09.2018 27.09.2018 Faktúra
162/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,79 € 15.10.2018 05.11.2018 Faktúra
176/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,79 € 15.11.2018 28.11.2018 Faktúra
196/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 19,13 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
030/2018 Lyžiarsky kurz ZŠ Gabčíkovo 36086592 DOMPARK, s.r.o. 35721995 Iné 2 100,00 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
104/2018 Maliarské a natieračské práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Both Imrich maliar - natierač 35018488 Stavebné práce, opravárenské práce 2 114,25 € 10.07.2018 30.07.2018 Faktúra
133/2018 stolárske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lőrincz Ladislav 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 28,00 € 10.09.2018 11.09.2018 Faktúra
144/2018 stolárske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lőrincz Ladislav 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 695,00 € 24.09.2018 27.09.2018 Faktúra
136/2018 Poplatok za registr.do programu Zelená škola ZŠ Gabčíkovo 36086592 H.KONZUM s.r.o. 34142606 Iné 99,90 € 11.09.2018 18.09.2018 Faktúra
148/2018 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Matilda Blahová - FLP 33621462 Iné 38,60 € 01.10.2018 19.10.2018 Faktúra
011/2018 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Bertalan Arpád 32302827 Iné 188,50 € 26.01.2018 13.02.2018 Faktúra
095/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 556,00 € 29.06.2018 30.07.2018 Faktúra
190/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 137,10 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
195/2018 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 1 857,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »