192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,20 € |
21.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
080/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
25.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
093/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
25.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
7,45 € |
19.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
2,11 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
2,11 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
15.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
15.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
030/2018 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DOMPARK, s.r.o. |
35721995 |
Iné |
2 100,00 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,00 € |
10.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
695,00 € |
24.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
H.KONZUM s.r.o. |
34142606 |
Iné |
99,90 € |
11.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Matilda Blahová - FLP |
33621462 |
Iné |
38,60 € |
01.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
011/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Iné |
188,50 € |
26.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
556,00 € |
29.06.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
137,10 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |