Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
172/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
173/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 07.11.2018 28.11.2018 Faktúra
178/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,21 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
183/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 227,52 € 29.11.2018 07.12.2018 Faktúra
184/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
186/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 222,78 € 05.12.2018 21.12.2018 Faktúra
189/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
191/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
192/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
200/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 132,72 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
203/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 68,20 € 21.12.2018 21.12.2018 Faktúra
012/2018 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 700,50 € 29.01.2018 13.02.2018 Faktúra
146/2018 služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam ZŠ Gabčíkovo 36086592 IVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 274,85 € 26.09.2018 04.10.2018 Faktúra
163/2018 služby k progr.Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 SOFT- GL s.r.o. 36182214 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,24 € 16.10.2018 05.11.2018 Faktúra
023/2018 Revízia elektrick.zariadenia ZŠ Gabčíkovo 36086592 EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen 41840852 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
024/2018 oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
039/2018 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 C - Service, s.r.o. 45681627 Stavebné práce, opravárenské práce 200,30 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
053/2018 Revízia a oprava tel.náradia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Stavebné práce, opravárenské práce 159,80 € 10.04.2018 30.04.2018 Faktúra
073/2018 Klampiarske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 630,00 € 17.05.2018 12.06.2018 Faktúra
077/2018 Protihmyzová technika ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIONSTAV, s.r.o. 36811912 Stavebné práce, opravárenské práce 38,00 € 21.05.2018 12.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »