Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
084/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.06.2018 29.06.2018 Faktúra
102/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.07.2018 30.07.2018 Faktúra
156/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Faktúra
173/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 07.11.2018 28.11.2018 Faktúra
189/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
088/2018 Poistenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Kooperatíva poisťovňa 0585441 Iné 395,97 € 08.06.2018 29.06.2018 Faktúra
174/2018 Poistenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNION poisťovňa 31322051 Iné 189,21 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
078/2018 Pobyt v ŠvP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Očkolandia, s.r.o. 46030611 Iné 2 400,00 € 23.05.2018 12.06.2018 Faktúra
112/2018 oprava a údržba škôl a škols.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOSTAV - AB,s.r.o. 36729965 Stavebné práce, opravárenské práce 108,00 € 23.07.2018 06.08.2018 Faktúra
125/2018 oprava a údržba kuch.zariad. ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Stavebné práce, opravárenské práce 478,80 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
024/2018 oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
175/2018 oprava a údržba has.zariadení ZŠ Gabčíkovo 36086592 Pyrokom spol.s.r.o. 18048455 Stavebné práce, opravárenské práce 319,92 € 09.11.2018 28.11.2018 Faktúra
108/2018 Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus ZŠ Gabčíkovo 36086592 KOMENSKY s.r.o. 43908977 Iné 18,00 € 16.07.2018 30.07.2018 Faktúra
095/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 556,00 € 29.06.2018 30.07.2018 Faktúra
107/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 600,00 € 12.07.2018 30.07.2018 Faktúra
190/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 137,10 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
194/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. 50418921 Iné 171,06 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
013/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 437,76 € 30.01.2018 13.02.2018 Faktúra
043/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 339,20 € 28.03.2018 28.03.2018 Faktúra
054/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 394,24 € 13.04.2018 30.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »