102/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
98,68 € |
06.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
09.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus .s.r.o. |
45503249 |
Iné |
669,06 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
600,00 € |
12.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
18,00 € |
16.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
16.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,15 € |
17.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
7,45 € |
19.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
23.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
30.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
03.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
03.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,88 € |
06.08.2018 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,36 € |
17.08.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
256,56 € |
21.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Iné |
700,00 € |
28.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
79,20 € |
28.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |