021/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
422,40 € |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
022/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
023/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,55 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
024/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
025/2017 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Iné |
850,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
026/2017 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
František Calin - PARTNER |
43667376 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,00 € |
09.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
027/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,16 € |
16.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
028/2017 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
21.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
029/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,10 € |
23.02.2017 |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
030/2017 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ing.Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
Iné |
22,84 € |
28.02.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
031/2017 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
27.02.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
032/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
725,00 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
033/2017 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
261,98 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
034/2017 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DOMPARK, s.r.o. |
35721995 |
Iné |
2 400,00 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
035/2017 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ s VJM L.Amadea |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,56 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
036/2017 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
46490213 |
Iné |
107,52 € |
02.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
037/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
03.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
038/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,24 € |
08.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
039/2017 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,24 € |
08.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
040/2017 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
296,96 € |
08.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |