082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/06 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rákócziová Ramóna |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/07 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ARIZONA s.r.o. |
51344491 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
2018/08 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zápasnícky športový klub Gabčíkovo |
42153832 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
083/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,56 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
084/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
085/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
086/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
087/2018 |
Vstupné na predstavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MB " Sferinis kinas "- org.zložka |
50660951 |
Iné |
173,00 € |
07.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
088/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
395,97 € |
08.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
089/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
82,52 € |
19.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
090/2018 |
trezor |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Sekáč Robert |
44267959 |
Iné |
90,00 € |
19.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
091/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,00 € |
20.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
092/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,20 € |
20.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
093/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
19,13 € |
25.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
094/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,50 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
556,00 € |
29.06.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,15 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
098/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
428,80 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |