020/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
02.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
037/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
03.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
062/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
10.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
074/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
09.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
089/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.07.2017 |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
123/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
04.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
06.09.2017 |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
04.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
06.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2017 |
Poplatok za teplo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 258,99 € |
07.12.2017 |
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
034/2017 |
Lyžiarsky kurz |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
DOMPARK, s.r.o. |
35721995 |
Iné |
2 400,00 € |
01.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
079/2017 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Areál zdravia, s.r.o. |
46101641 |
Iné |
2 600,00 € |
29.05.2017 |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
045/2017 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
János Méri - MERIWOODINTERIER |
45379840 |
Iné |
2 690,00 € |
15.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017 |
Výmena okien jedálni ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 217,00 € |
01.08.2017 |
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
050/2017 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
23.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
051/2017 |
Oprava strechy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EZP INVEST s.r.o. |
45618411 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 000,00 € |
24.03.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |