011/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Iné |
188,50 € |
26.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
083/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,56 € |
06.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
091/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,00 € |
20.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,30 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,12 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
30.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,78 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,15 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,52 € |
29.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,26 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
094/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,50 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
025/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,28 € |
20.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
256,56 € |
21.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |