182/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
507,00 € |
28.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
007/2018 |
elektrická energia vyúčtov. za obd..9 -12/2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
535,06 € |
15.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
556,00 € |
29.06.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
600,00 € |
12.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
073/2018 |
Klampiarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
17.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Martinus .s.r.o. |
45503249 |
Iné |
669,06 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
676,80 € |
26.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
075/2018 |
Kosačka |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
689,10 € |
18.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
695,00 € |
24.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
045/2018 |
Poplatok za teplo-vyúčt.r. 2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
698,26 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Iné |
700,00 € |
28.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
012/2018 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
700,50 € |
29.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2019 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
719,28 € |
05.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
749,00 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
001/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
014/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
046/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
061/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |