009/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
136,51 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
026/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,51 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
155,95 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
012/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
157,93 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
186,30 € |
19.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
011/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
198,58 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
220,20 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
237,98 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
238,80 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,46 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,02 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
263,21 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,30 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
44918682 |
Iné |
265,68 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
008/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,06 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,34 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |