088/2018 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
395,97 € |
08.06.2018 |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
054/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
394,24 € |
13.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
364,80 € |
20.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
043/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
339,20 € |
28.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,92 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
041/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EXAM testing,spol.s.r.o. |
35891726 |
Iné |
295,00 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
274,85 € |
26.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018 |
Školský nábytok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Iné |
259,21 € |
04.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
256,56 € |
21.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
025/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
241,28 € |
20.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
094/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,50 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,26 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,52 € |
29.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
225,15 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,78 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
218,33 € |
30.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,12 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,30 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |