079/2018 |
Zdravotná služba v ŠvP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Očkolandia, s.r.o. |
46030611 |
Iné |
100,00 € |
23.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
080/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Iné |
19,13 € |
25.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
081/2018 |
Čistiace služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Molnár |
44939469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 500,00 € |
29.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
082/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
01.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
057/2018 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Združenie ZŠ Slovenska |
31750222 |
Iné |
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
058/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,19 € |
17.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
059/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,55 € |
25.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
060/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
410,88 € |
30.04.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
061/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
062/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,98 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,12 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
064/2018/ |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
065/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
056/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
79,37 € |
16.04.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
044/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
National Pen Slovakia |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,99 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
045/2018 |
Poplatok za teplo-vyúčt.r. 2017 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
698,26 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
046/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
048/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
186,40 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
049/2018 |
Servisné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Iné |
65,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |