Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
182/2017 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 20,47 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
183/2017 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 06.11.2017 30.11.2017 Faktúra
184/2017 Oprava strechy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 160,00 € 13.11.2017 30.11.2017 Faktúra
185/2017 Poistenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNION poisťovňa 31322051 Iné 189,21 € 13.11.2017 30.11.2017 Faktúra
186/2017 stolárske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lőrincz Ladislav 34429484 Stavebné práce, opravárenské práce 30,00 € 14.11.2017 30.11.2017 Faktúra
187/2017 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 50,21 € 16.11.2017 30.11.2017 Faktúra
188/2017 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 149,00 € 17.11.2017 30.11.2017 Faktúra
189/2017 webhostingové služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Discodery Software Laboratory s.r.o. 36279137 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
190/2017 Školenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Prevencia zdravia s.r.o. Iné 300,00 € 01.12.2017 29.12.2017 Faktúra
191/2017 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 473,60 € 01.12.2017 29.12.2017 Faktúra
192/2017 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 725,00 € 01.12.2017 29.12.2017 Faktúra
193/2017 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 DEMA Senica,a.s. 36244490 Iné 263,00 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
194/2017 elektroinštalačné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen 41840852 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
195/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 183,28 € 05.12.2017 29.12.2017 Faktúra
196/2017 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 112,81 € 06.12.2017 29.12.2017 Faktúra
197/2017 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
198/2017 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,01 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
199/2017 Poplatok za teplo ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 258,99 € 07.12.2017 29.12.2017 Faktúra
200/2017 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 869,00 € 12.12.2017 29.12.2017 Faktúra
201/2017 Oprava strechy ZŠ Gabčíkovo 36086592 Jakus Jozef 40562671 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 15.12.2017 29.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »