Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
014/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.02.2018 13.02.2018 Faktúra
015/2018 Predplatné časop. ŠKOLA 2018 ZŠ Gabčíkovo 36086592 JurisDat - M Medlen 11821973 Iné 25,00 € 01.02.2018 13.02.2018 Faktúra
016/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 120,38 € 02.02.2018 13.02.2018 Faktúra
017/2018 Poplatok za teplo ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 05.02.2018 13.02.2018 Faktúra
018/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra
019/2018 VS SR -inter.prístup ročný ZŠ Gabčíkovo 36086592 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 Iné 96,00 € 07.02.2018 13.02.2018 Faktúra
020/2018 Predpl.časop. PC REVUE PLUS 2018 ZŠ Gabčíkovo 36086592 Digital Visions, spol.s.r.o. 31343180 Iné 26,00 € 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
021/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
022/2018 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Športujeme s.r.o. 44484828 Iné 2 900,00 € 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
023/2018 Revízia elektrick.zariadenia ZŠ Gabčíkovo 36086592 EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen 41840852 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 12.02.2018 28.02.2018 Faktúra
024/2018 oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Stavebné práce, opravárenské práce 180,00 € 19.02.2018 28.02.2018 Faktúra
025/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 241,28 € 20.02.2018 28.02.2018 Faktúra
026/2018 Knihy,časopisi ZŠ Gabčíkovo 36086592 Martinus sk.s.r.o. 36440531 Iné 46,34 € 21.02.2018 28.02.2018 Faktúra
027/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 48,20 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
028/2018 Servisné práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 140,00 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
029/2018 učebné pomôcky ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 500,00 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
030/2018 Lyžiarsky kurz ZŠ Gabčíkovo 36086592 DOMPARK, s.r.o. 35721995 Iné 2 100,00 € 28.02.2018 28.02.2018 Faktúra
031/2018 hygienické potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 93,77 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
032/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 01.03.2018 28.03.2018 Faktúra
033/2018 Poplatok za teplo ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 05.03.2018 28.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »