176/2018 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
13,79 € |
15.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Nájmy a prenájmy |
135,96 € |
15.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,21 € |
19.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
676,80 € |
26.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 329,36 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018 |
Školenie - účastnícky poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RVC Rovinka |
31103031 |
Iné |
24,00 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
507,00 € |
28.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
227,52 € |
29.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
497,92 € |
03.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,78 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018 |
Montáž workoutovej zostavy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 588,72 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPC ENERGY, s.r.o. |
44873999 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 346,26 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
137,10 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
07.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
171,06 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |