Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
176/2018 Prenájom a pranie koberce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 13,79 € 15.11.2018 28.11.2018 Faktúra
177/2018 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 C - Service, s.r.o. 45681627 Nájmy a prenájmy 135,96 € 15.11.2018 28.11.2018 Faktúra
178/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 56,21 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
179/2018 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 Daffer spol.s.r.o. 36320439 Iné 676,80 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
180/2018 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 B2B Partner s.r.o. 44413467 Iné 1 329,36 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
181/2018 Školenie - účastnícky poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 RVC Rovinka 31103031 Iné 24,00 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
182/2018 kancelárske potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 507,00 € 28.11.2018 07.12.2018 Faktúra
183/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 227,52 € 29.11.2018 07.12.2018 Faktúra
184/2018 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Business Commercial Finance s.r.o. 36597007 Palivá, energie, voda, telefóny 760,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
185/2018 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 497,92 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
186/2018 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 222,78 € 05.12.2018 21.12.2018 Faktúra
187/2018 Montáž workoutovej zostavy ZŠ Gabčíkovo 36086592 ENERCOM, s.r.o. 44658591 Stavebné práce, opravárenské práce 3 588,72 € 05.12.2018 21.12.2018 Faktúra
188/2018 Porad.PO a BOZP ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Szeif 41106644 Iné 195,00 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
189/2018 Poplatok za dodávku tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 EPC ENERGY, s.r.o. 44873999 Palivá, energie, voda, telefóny 2 346,26 € 06.12.2018 21.12.2018 Faktúra
190/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Iné 137,10 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
191/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 29,00 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
192/2018 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 19,99 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
193/2018 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Barnabáš Kovács 30721644 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 209,04 € 10.12.2018 21.12.2018 Faktúra
194/2018 Náhradný materiál ZŠ Gabčíkovo 36086592 AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. 50418921 Iné 171,06 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
195/2018 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 1 857,00 € 11.12.2018 21.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »