011/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bertalan Arpád |
32302827 |
Iné |
188,50 € |
26.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
171,06 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
067/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
140,25 € |
09.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
79,20 € |
28.08.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
6,60 € |
18.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
002/2018 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ajfa+Avis s.r.o. |
31602436 |
Iné |
54,90 € |
03.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/07 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ARIZONA s.r.o. |
51344491 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
180/2018 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 329,36 € |
27.11.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
094/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,50 € |
27.06.2018 |
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,04 € |
10.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
003/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
047/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
097/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018 |
Porad.PO a BOZP 10-12/2013, 1-3/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
06.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bedminton s.r.o. |
44575394 |
Iné |
140,00 € |
25.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
062/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,98 € |
03.05.2018 |
|
|
12.05.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
45,00 € |
04.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
001/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |