023/2018 |
Revízia elektrick.zariadenia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EUROELEKTRO - STAV Ladislav Kelemen |
41840852 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
12.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
024/2018 |
oprava a údržba kancel.strojov, kancel.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
C - Service, s.r.o. |
45681627 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,30 € |
19.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,80 € |
10.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
073/2018 |
Klampiarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
630,00 € |
17.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
077/2018 |
Protihmyzová technika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIONSTAV, s.r.o. |
36811912 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
38,00 € |
21.05.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Both Imrich maliar - natierač |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 114,25 € |
10.07.2018 |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
23.07.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
478,80 € |
03.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,00 € |
10.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018 |
stolárske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lőrincz Ladislav |
34429484 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
695,00 € |
24.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
319,92 € |
09.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018 |
Montáž workoutovej zostavy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 588,72 € |
05.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 857,00 € |
11.12.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
012/2018 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
700,50 € |
29.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
274,85 € |
26.09.2018 |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018 |
služby k progr.Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,24 € |
16.10.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
001/2018 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Business Commercial Finance s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
760,00 € |
02.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
004/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,99 € |
05.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
005/2018 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.01.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |