Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
NT_2_69 Zmluva o poskytnutí grantu ZŠ Gabčíkovo 36086592 Nadácia Tesco 42184126 Iné 0,00 € 20.12.2017 20.12.2017 Mgr. Arpád Csörgő riaditeľ školy Zmluva
189/2017 webhostingové služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Discodery Software Laboratory s.r.o. 36279137 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
019/2017 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 374,00 € 01.02.2017 09.02.2017 Faktúra
041/2017 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 180,00 € 10.03.2017 24.03.2017 Faktúra
047/2017 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 1 099,50 € 21.03.2017 24.03.2017 Faktúra
091/2017 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 179,00 € 13.06.2017 20.06.2017 Faktúra
157/2017 výpočtová tecnika ZŠ Gabčíkovo 36086592 Zoltán Heizer 441110707 Iné 642,37 € 04.10.2017 30.10.2017 Faktúra
120/2017 Výmena okien jedálni ŠJ ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIONSTAV, s.r.o. 36811912 Stavebné práce, opravárenské práce 3 217,00 € 01.08.2017 21.08.2017 Faktúra
050/2017 Výmena okien ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIONSTAV, s.r.o. 36811912 Stavebné práce, opravárenské práce 6 000,00 € 23.03.2017 03.04.2017 Faktúra
119/2017 Výmena okien ZŠ Gabčíkovo 36086592 UNIONSTAV, s.r.o. 36811912 Stavebné práce, opravárenské práce 1 999,80 € 01.08.2017 21.08.2017 Faktúra
052/2017 Všeobecné služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Iné 578,40 € 24.03.2017 03.04.2017 Faktúra
143/2017 Všeobecné služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 54,47 € 22.09.2017 28.09.2017 Faktúra
159/2017 Všeobecné služby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Tomáš Izsmán - ITELCOM 43032133 Iné 2 034,00 € 04.10.2017 30.10.2017 Faktúra
027/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 204,16 € 16.02.2017 28.02.2017 Faktúra
035/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 134,56 € 01.03.2017 24.03.2017 Faktúra
056/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 259,84 € 03.04.2017 03.04.2017 Faktúra
075/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 192,56 € 09.05.2017 31.05.2017 Faktúra
082/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 176,32 € 01.06.2017 20.06.2017 Faktúra
112/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 199,52 € 10.07.2017 25.07.2017 Faktúra
122/2017 vodné,stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ s VJM L.Amadea 36086584 Palivá, energie, voda, telefóny 67,28 € 02.08.2017 21.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »